4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 16/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/008-2016       
0,00
2.189,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO - 
GABINETE
Vl.Total:
2.189,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.189,41
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
51
13384/000-2016       
464,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REPARO . NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CONFORME 
PLANILHA ORÇAMENTARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
464,95
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
464,95
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
110
13363/000-2016       
121.980,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 8º TA AO CONTRATO 125/2014 - ADEQUAÇÃO DO PIT - C/C 647162- CEF - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
121.980,30
Un.:
%
Quantidade:
31,7800
3.838,66
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/012-2016       
0,00
541,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
541,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
541,81
8759/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
9397/000-2016 - 01
-2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9397/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.000,00
10582/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
11035/000-2016 - 01
-380,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11035/0-2016
Vl.Total:
-380,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-380,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
13381/000-2016       
100,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 100,30 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
100,30
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,08
1255/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
13379/000-2016       
462,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sonda de alimentação enteral de longa permanência, estéril, flexível, nº 12 confeccionada em poliuretano, 
radiopaca em todo seu comprimento, medindo aproximadamente 110cm, com marcas indicativas graduadas a 
cada 10 centímetros, que permitam controle da profundidade, extremidade proximal com orifícios assimétricos 
laterais sem rebarbas e peso de tungstênio na ponta, que permita a migração da sonda, extremidade distal em 
Y com conectores plásticos com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos, 
acompanha mandril de aço inoxidável e flexível.  Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser 
de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - SOLUMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES POR UM 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
462,00
Un.:
UN
Quantidade:
22,0000
21,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/010-2016       
0,00
419,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
419,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
419,02
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/000-2016 - 01
-2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1235/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/011-2016       
0,00
1.682,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.682,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.682,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12706/000-2016 - 01
-100,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12706/0-2016 - MOTIVO: O ELEMENTO DE DESPESA FOI DIGITADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-100,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-100,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/000-2016 - 01
-3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 442/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/010-2016       
0,00
166,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA FISIOTERAPIA - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
166,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/016-2016       
0,00
3.605,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.605,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.605,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/011-2016       
0,00
1.357,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.357,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.357,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/011-2016       
0,00
432,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
432,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
432,28
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/011-2016       
0,00
522,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
522,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
522,73
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/010-2016       
0,00
348,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO ODONTOLÓGICO 
- C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
348,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
348,02
5533/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
6487/000-2016 - 01
-1.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6487/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-1.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.800,00
8767/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
9392/000-2016 - 01
-5.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9392/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.000,00
8766/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
9393/000-2016 - 01
-3.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9393/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-3.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.500,00
8760/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
9398/000-2016 - 01
-10.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9398/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-10.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.000,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
13380/000-2016       
5.495,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.673,88
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,76
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 165/2014 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
3.822,00
KG
600,0000
6,37
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
04.106.730/0001-22
433
12715/000-2016 - 01
-18,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12715/0-2016 - MOTIVO: O PRODUTO FOI ENTREGUE EM QUANTIDADE MENOR
Vl.Total:
-18,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-18,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
433
13383/000-2016       
27.900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
27.900,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.860,0000
15,00
9125/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
453
9757/002-2016       
0,00
418,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3 - PARA USO DO SETOR DE 192 NO TRANSPORTE DE 
PACIENTE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
418,00
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
38,00
7234/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
435
8109/003-2016       
0,00
260,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO ALMOXARIFADO 
DE MEDICAMENTO E DE MATERIAL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
260,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
260,92
7233/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
386
8110/000-2016 - 01
-36.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8110/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-36.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-36.000,00
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
8903/000-2016 - 01
-80.240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8903/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-80.240,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-80.240,00
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
8903/004-2016       
0,00
110.315,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares.
Vl.Total:
79.050,00
Un.:
KM
Quantidade:
23.250,0000
3,40
2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com 
capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - PARA USO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE 
FAZEM CONSULTA FORA DO MUNICIPIO C/C: 444-6 CEF - SAUDE
31.265,28
KM
6.624,0000
4,72
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
13382/000-2016       
80.240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares. - PARA USO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE FAZEM 
CONSULTA FORA DO MUNICIPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80.240,00
Un.:
KM
Quantidade:
23.600,0000
3,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/000-2016 - 01
-1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 298/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/000-2016 - 01
-2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 299/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/010-2016       
0,00
440,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA AMBULANDIA 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
440,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,34
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/000-2016 - 02
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1238/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/010-2016       
0,00
182,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
182,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/010-2016       
0,00
263,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E SAÚDE 
DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
263,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
263,98
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
13295/001-2016       
0,00
2.942,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - TEUTO
Vl.Total:
2.002,00
Un.:
COMP
Quantidade:
28.600,0000
0,07
2 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE  - FRASCO COM 100 ML - HIPOLABOR
298,50
FR
150,0000
1,99
3 - MIKANIA GLOMERATA XAROPE SEM AÇÚCAR, PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 
120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
642,00
FR
300,0000
2,14
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
508
11824/000-2016 - 01
-334,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11824/0-2016 - MOTIVO: NÃO HOUVE A NECESSIDADE DA RETIRADA DE TUDO O 
QUE FOI EMPENHADO
Vl.Total:
-334,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-334,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/010-2016       
0,00
113,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
113,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,16
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/010-2016       
0,00
231,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
231,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
231,67
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/010-2016       
0,00
232,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
232,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
232,13
8762/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
9395/000-2016 - 01
-1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9395/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.500,00
8761/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
9399/000-2016 - 01
-1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9399/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.500,00
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13364/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS DA EDUCAÇÃO AO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA 
IDADE CERTA) EM SÃO PAULO/SP - 03/11/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13365/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - BUSCAR FUNCIONÁRIAS DA EDUCAÇÃO NO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA 
IDADE CERTA) EM SÃO PAULO/SP - 04/11/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
525
13366/000-2016       
396,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE  - PARTICIPARÁ DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM 
SANTOS/SP - SAÍDA: 28/11/16 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/11/16 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
12833/2016
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
268.337.338-48
525
13367/000-2016       
396,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE  - PARTICIPARÁ DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM 
SANTOS/SP - SAÍDA: 28/11/16 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/11/16 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.852.878-32
525
13368/000-2016       
396,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE  - PARTICIPARÁ DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM 
SANTOS/SP - SAÍDA: 28/11/16 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/11/16 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
ALESSANDRA VITALLI
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
083.338.958-08
525
13369/000-2016       
396,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE  - PARTICIPARÁ DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM 
SANTOS/SP - SAÍDA: 28/11/16 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/11/16 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
525
13370/000-2016       
396,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE  - PARTICIPARÁ DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM 
SANTOS/SP - SAÍDA: 28/11/16 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/11/16 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13371/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS À CIDADE DE CANANÉIA/SP - 07/11/2016, SAÍDA 
ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13372/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FRANCISCO MANUEL E EMEB CHRISTIANO DE OLIVEIRA À CIDADE DE 
CANANÉIA/SP - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13373/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLERIANO GONÇALVES À CIDADE DE IGUAPE/SP - 17/11/2016, SAÍDA 
ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13374/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLERIANO GONÇALVES À CIDADE DE IGUAPE/SP - 17/11/2016, SAÍDA 
ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13375/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FERNANDO SERGIO AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE 
BARRAS/SP - 18/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
13205/001-2016       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFLETOR 50W LED BIVOLT - REF. 1º TA - PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO JD SÃO PAULO - 
CRAS/BLOCO B - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
700,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
175,00
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/006-2016 - 02
0,00
-381,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8296/6-2016 - MOTIVO: SALDO GERADO A MAIOR
Vl.Total:
-381,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-381,33
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
820
13376/000-2016       
310,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA COMPARAR MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA 
CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DA PARADA DE NATAL - SAÍDA: 07/11/2016 ÀS 18h00 E RETORNO: 08/11/2016 
ÀS 16h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
820
13377/000-2016       
310,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E LEVAR/BUSCAR DOCUENTOS 
REF. À EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE ARTESÃO NA SUTACO - SAÍDA: 07/11/16 ÀS 18h00 E RETORNO: 08/11/16 
ÀS 16h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
12842/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
820
13378/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - VIAGEM À TATUÍ/SP PARA BUSCAR INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO QUE SE APRESENTOU NO 
CENTRO DA JUVENTUDE GABI BERTELLI - 25/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h20 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
10891/002-2016       
0,00
10.720,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - CULTURA
Vl.Total:
10.720,31
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.720,31
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/012-2016       
0,00
449,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
449,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
449,83
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
761/000-2016       
300,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1157 - 2.730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
762/000-2016       
189,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 393 - 18.000,00
Vl.Total:
189,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
189,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
763/000-2016       
220,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 394 - 21.000,00
Vl.Total:
220,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,50
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
764/000-2016       
1.190,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 392 - 113.340,00
Vl.Total:
1.190,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.190,07
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
765/000-2016       
10,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 390 - 1.000,00
Vl.Total:
10,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,50
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
766/000-2016       
4.380,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 395 - 417.177,10
Vl.Total:
4.380,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.380,36
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Novembro de 2016.